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Provvedimenti dirigenti - Servizio vigilanza PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – PERIODO 2011-2015 – APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RIF. CIG 0715862BBFF- LIQUIDAZIONE FATTURA
Descrizione
Oggetto
PROGETTAZIONE, FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - PERIODO 2011-2015 - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RIF. CIG 0715862BBFF
Contenuto DETERMINA DI IMPEGNO  N. 22 DEL 15 NOVEMBRE 2011   
Spesa  A favore di KAPSC-BUSI SPA con sede a Castel Maggiore (BO) CF e P.I.V.A. 02818501203
Estremi dei documenti del fascicolo
  • ·         DETERMINA DI IMPEGNO N. 22  DEL 15/11/2011;
  • ·         Fattura n. VD/0000002 del 02/01/2014
Relativo al periodo 01/07/2013 al 31/12/2013 saldo e periodo 01/01/14 al 30/06/14 acconto. Determina di liquidazione n. 3 del 25 febbraio 2014 a favore di Kapsch TrafficCom Srl per l'importo complessivo di Euro 34.416,66 con sede a Castel Maggiore (BO) CF e P.I.V.A. 02818501203 per l'importo complessivo di Euro 34.416,66 Provvedimento di liquidazione n. 365 e 368 del 26/02/2014 Fattura n.  VD/0000047 del 05/08/2014 emessa dalla Ditta Kapsch TrafficCom Srl dell'importo di Euro 34.416,66 relativo al periodo 01/01/2014 - 30/06/2014 saldo e anticipo per il periodo 01/07/2014 - 31/12/2014  Provvedimento di liquidazione n. 1690 del 22/08/2014 Fattura n.  VD/0000002 del 05/01/2015 emessa dalla Ditta Kapsch TrafficCom Srl dell'importo di Euro 34.416,66 relativo al periodo 01/07/2014 - 31/12/2014 saldo e anticipo per il periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 Provvedimenti di liquidazione n. 106 e 107 del 27/01/2015 Fattura n.  VD/0000036 del 30/06/2015 emessa dalla Ditta Kapsch TrafficCom Srl dell'importo di Euro 28.393,74 relativo al periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 saldo e anticipo per il periodo 01/07/2015 - 15/11/2015 Provvedimento di liquidazione n. 1548 del 20/07/2015; Fattura n.  VD/0000065 del 16/11/2015 emessa dalla Ditta Kapsch TrafficCom Srl dell'importo di Euro 7.743,75 relativo al saldo  per il periodo 01/07/2015 - 15/11/2015 Provvedimento di liquidazione n. 2428 del 18/11/2015;
 
Allegati:22 imp.kapsch
3 pm. kapsch