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Provvedimenti dirigenti - Servizio contabile – tributi – personale UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, GAS, TELEFONIA MOBILE, TELEFONIA FISSA ED ACQUA POTABILE – ANNO 2014
Descrizione
Oggetto UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, GAS, TELEFONIA MOBILE, TELEFONIA FISSA ED ACQUA POTABILE
Contenuto DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 16 DEL 20.02.2014, N.50 DEL 27.08.2014 e N. 70 DEL 31.12.2014
Spesa A favore delle ditte:ENEL ENERGIA SPA – P.IVA 06655971007 – per €401.330,00 IVA compresa – CIG 5564874748;ENEL SERVIZIO ELETTRICO – P.IVA 09633951000 – per €1.300,00 IVA compresa – CIG 5564874748;ENERGIE S.R.L. – P.IVA 01833630997 – per €254.000,00 IVA compresa – CIG. 5610986C1D;EREDI CAMPIDONICO SPA – P.IVA 02667810010 – per €3.724,68 IVA compresa – CIG. Z240DCAA96;ENERGETIC SPA - P.IVA 00875940793 – per €4.575,32IVA compresa – CIG. DERIVATO ZC70D32CCC;TELECOM SPA - P.IVA 00488410010 – per €26.200,00 IVA compresa – CIG. Z9E0DCA927 e CIG. DERIVATO Z09091FA0D;VODAFONE OMNITEL - P.IVA 08539010010 – per €8.500,00 IVA compresa – CIG. Z610DCA961;SMAT SPA - P.IVA 07937540016 - per €22.300,00 IVA compresa – CIG. Z500DCA9B3
Estremi dei documenti del fascicolo -     DETERMINA DI IMPEGNO N. 16 DEL 20.02.2014, N.50 DEL 27.08.2014 e N. 70 DEL 31.12.2014 ENEL ENERGIA SPA:Bollette mese di gennaio 2014: € 31.693,29Liquidazioni dal n. 557 al n. 566, dal n. 569 al n. 570 e n.882 per un totale di € 31.693,29Bollette mese di febbraio 2014: € 28.690,42Liquidazioni nn. 597, 620, 791, 823, dal n. 812 al n. 820 e dal n. 825 al n. 826 per un totale di €28.690,42Bollette mese di marzo 2014: €25,91+27.119,09Liquidazione n.846 di €25,91 e Liquidazioni dal n.991 al n. 1.004 per un totale di €27.119,09Bollette mese di aprile 2014: € 25.295,33Liquidazioni nn.1052, 1091, 1104, dal 1106 al 1108, dal 1110 al 1112, 1120, 1121 e 1214 per un totale di € 25.295,33Bollette mese di maggio 2014: €17.347,39+€6.605,43Liquidazioni dal n.1350 al n.1361 per un totale di €17.347,39 e n.1406 di €6.605,43 Bolletta n.2529176922 del 08.07.2014 di €67,20 Liquidazione n.1411 del 22.07.2014 di €67,20 Bollette mese di giugno e conguagli mesi precedenti: €21.811,35 Liquidazioni nn.1531, 1532, 1534, 1535, 1557, 1559 e dal 1547 al 1555 per un totale di €21.811,35 Bollette mese di luglio: €23.752,90 Liquidazioni nn. 1775, 1776 dal n.1778 al n.1788 per un totale di €23.752,90 Bollette mese di agosto: €6.106,02+€18.169,09 Liquidazioni dal n.1883 al n.1885, 1887, dal n.1889 al n.1895 per un totale di €6.106,02 e n.1905 di €18.169,09 Bollette luglio – settembre € 99,47 Liquidazioni n. 1954 e n. 1955 Bollette settembre 2014 e ricalcolo consumi e corrispettivi anno 2011: € 23.514,65 Liquidazioni dal n. 2064 al n. 2070 e dal n. 2072 al n. 2074 e dal n. 2076 al n. 2077 Bollette ottobre 2014 e conguagli: €30.639,13 Liquidazioni dal n. 2284 al n. 2294 e n. 2309 per un totale di €30.639,13 Bollette novembre 2014: €7.421,58+€19.224,87+€1.031,34 Liquidazioni dal n.44 al n.52 del 14.01.2015 per un totale di €7.421,58, n. 73 di €19.224,87 e n.763 di €1.031,34 Bollette dicembre 2014: €31.387,54 Liquidazioni dal n.764 al n.766, dal n.768 al n.772, dal n.780 al n.783 per un totale di €31.387,54 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA: Bolletta n. 019390440404248 del 28/03/2014: €65,69 Liquidazione n. 756 € 65,69 Bolletta n. 019390440404249 del 28.05.2014: €64,86 Liquidazione n.1171 di €64,86 Bolletta n. 019390440404241 del 29.07.2014: €72,02 Liquidazione n.1570 di €72,02 Bolletta n. 019390440404242 del 27.09.2014: €98,99 Liquidazione n.1896 di €98.99 Bolletta n. 019390440404243 del 28.11.2014: €94,84 Liquidazione n.2310 di €94,84 ENERGIE S.R.L. Bollette mese di gennaio 2014: € 22.229,70 Liquidazioni dal 414 al 419 per un totale di €22.229,70 Bollette mese di febbraio 2014: € 27.150,93 Liquidazioni dal n. 624 al n. 633 per un totale di €27.150,93 Bollette marzo-aprile 2014: €26.147,65 Liquidazioni nn. 1226, 1227, 1229 e dal 1231al n. 1233 per un totale di €26.147,65 Bollette giugno – luglio 2014 € 15.186,04 Liquidazioni   dal n. 1707   al   n. 1712 per un totale di € 15.186,04 Bollette agosto – settembre 2014 € 14.305,26 Liquidazioni   dal n. 1939   al   n. 1944 per un totale di €14.305,26 Bollette ottobre 2014: €11.415,83 Liquidazioni dal n. 2162 al n. 2167 per un totale di €11.415,83 Bollette novembre 2014: 20.935,95 Liquidazioni dal n.2456 al n. 2461 per un totale di €20.935,95 Bollette dicembre 2014: €35.590,88 Liquidazioni nn.182, 183, 185, 186, 188 e 189 per un totale di €35.590,88 ENERGETIC SPA Bollette del 14.07.2014 n. 029292 di €111,00 e n.029291 di €18,00 Liquidazioni n. 1529 di €111,00 e n. 1530 di €18,00 Bollette del 12.09.2014 n. 24694 di €16,00 e n.24695 di €44,00 Liquidazioni n. 1898 di €16,00 e n. 1597 di €44,00 Bollette del 18.08.2014 e del 15.10.2014 € 172,00 Liquidazioni n. 2054 e n. 2055 Bollette del 14.11.2014 n.28704 di €391,00 e n.28703 di €47,00 Liquidazioni n. 2296 di €391,00 e n.2297 di €47,00 Bollette del 15.12.2014 n.EP32143  di €90,00 e n.EP32144 di -€29,00 Liquidazione n.41 del 14.01.2015 di €61,00 Bollette del 19.01.2015 n.EP2793  di €123,24 e n.EP02794 di €1.296,03 Liquidazioni n.296 del 17.02.2015 di €123,24 e n. 295 di €1.296,03 EREDI CAMPIDONICO SPA  Bollette n. M05522 del 25.03.2014 di €120,00 e n.M05523 del 25.03.2014 di €1.205,00 Liquidazioni n. 810 di €120,00 e n. 811 di €1.205,00 Bollette n. M07565 del 18.04.2014 di €122,00 e n.M07566 del 18.04.2014 di €821,00 Liquidazioni n. 987 di €122,00 e n. 986 di €821,00 Bollette n. M08784 del 08.05.2014 di €101,00 e n. M08785 del 08.05.2014 di €907,00 Liquidazioni n. 1046 di €101,00 e n. 1045 di €907,00 Bollette n. M11132 del 13.06.2014 di €175,39 e n. M11131 del 13.06.2014 di €63,29 Liquidazioni n. 1285 di €63,29 e n. 1283 di €175,39 TELECOM SPA  Fattura n. 8A00177269 del 06.02.2014 di € 188,50 Liquidazione n.828 di € 188,50 Fattura n. 8A00267829 del 10.03.2014 di € 187,00 Liquidazione n.688 di € 187,00 Fatture periodo febbraio marzo 2014: €2.969,50 Liquidazioni dal n.1083 al n.1090 per un totale di €2.969,50 Fatture periodo aprile maggio 2014: €3.246,00 Liquidazioni dal n.1560 al n.1568 per un totale di €3.246,00 Fatture n. A00478318 del 09.05.2014 di €189,50 Liquidazione n.1794 di €189,50 Fatture periodo giugno luglio 2014: €2.943,25 Liquidazioni nn. 1906, 1907 e dal n.1910 al n.1915 per un totale di €2.943,25 Bollette giugno-luglio € 183,50 Liquidazione n. 1966 € 183,50 Bollette agosto – settembre 2014 Liquidazioni dal n. 2374 al n. al n. 2381 e n. 2441 per un totale di € 3.052,00 Bollette ottobre – novembre 2014: €2.908,00 + €168,00 Liquidazioni dal n.95 al n.102 e n.104 per un totale di €2.908,00 e n.298 di €168,00 VODAFONE OMNITEL: Fattura n. AE04299694 del 26.03.2014: €1.090,20 Liquidazione n. 757 € 1.090,20 Fattura n. AE07292253 del 16.06.2014: €993,62 Liquidazione n. 1182 €993,62 Fattura n. AE10280088 del 29.07.2014: €1.268,91 Liquidazione n. 1703 del 27.08.2014 Fattura n. AE13268399 del 27.09.2014: € 1.366,62 Liquidazione n. 1908 del 08.10.2014 Fattura n. AE16266475 del 27.11.2014: € 1.074,05 Liquidazione n. 2428 del 12.12.2014 Fattura n. AF01262272 del 28.01.2015: €1.015,66 Liquidazione n.280 del 12.02.2015 SMAT SPA: Bollette mese di aprile: €3.111,24 Liquidazioni dal n.1067 al n.1077 per un totale di €3.111,24 Bollette 2° semestre 2014: €4279,55 Liquidazioni dal n. 2429 al n.2438 Note di credito: n.6137/A di €118,27 e n.6085/a di €1.437,62 del 04/12/2014 Fatture negative n.2360100092201402 di €40,74 e n.2360000960201402 di €53,19 del 26.11.2014 Accertamenti nn. 1020 di €118,27, 1021 di €1.437,62, 1013 di €40,74, 1014 di €53,19
 
Allegati:DETERMINA UTENZE 2014
Determina 50-2014
Determina 70-2014